公示公告

中共巴中市委宣传部2026年部门预算

信息来源:  发布时间:2026-02-13 18:02

中共巴中市委宣传部2026年部门预算

  目  录

  第一部分 中共巴中市委宣传部概况

  第二部分 中共巴中市委宣传部2026年部门预算情况说明

  第三部分 名词解释

  附   中共巴中市委宣传部2026年部门预算表

  第一部分 中共巴中市委宣传部概况

  一、基本职能及主要工作

  (略)

  二、部门预算单位构成

  中共巴中市委宣传部2026年财政预算财政供给人员78人,供给车辆3辆。

  中共巴中市委宣传部2026年下属二级预算单位5个,其中行政单位2个(中共巴中市委网络安全和信息化委员会办公室因相关工作涉密,下述部门预算公开内容不包括此单位相关信息),参照公务员法管理的事业单位3个,其他事业单位0个。主要包括:

序号预算单位名称
1中共巴中市委宣传部本级
2中共巴中市委网络安全和信息化委员会办公室
3巴中市文学艺术界联合会
4巴中市作家协会
5中市哲学社会科学联合会

  第二部分 中共巴中市委宣传部2026年部门预算情况说明

  中共巴中市委宣传部2026年部门预算已经巴中市财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)等有关法律法规要求,现将2026年部门预算公开如下。

  一、收支预算情况说明

  按照综合预算原则,中共巴中市委宣传部所有收入和支出纳入预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入2060.08万元。支出包括:一般公共服务支出1791.15万元、社会保障和就业支出118.57万元、卫生健康支出61.41万元、住房保障支出88.95万元等。中共巴中市委宣传部2026年收支总预算2060.08万元,比2025年收支预算总数2498.34万元减少438.26万元,主要原因是:市委网信办因相关工作涉密,申请不公开相关信息。

  (详见附件1)

  (一)收入预算情况

  收入预算总额2060.08万元,比2025年预算数减少438.26万元,其中:

  一般公共预算拨款收入2060.08万元,占总收入100%;

  政府性基金预算拨款收入0万元,占总收入0%;

  事业收入0万元,占总收入0%;

  上年结转0万元,占总收入0%;

  (详见附件1-1)

  (二)支出预算情况

  支出预算总额2060.08万元,比2025年减少438.26万元,其中:

  基本支出1227.96万元,占总支出59.61%;

  项目支出832.12万元,占总支出40.39%。

  (详见附件1-2)

  二、财政拨款收支预算情况说明

  2026年财政拨款收支总预算2060.08万元,比2025年财政拨款收支总预算减少438.26万元,主要原因是:市委网信办因相关工作涉密,申请不公开相关信息。

  收入包括:

  一般公共预算拨款收入2060.08万元;

  政府性基金预算拨款收入0万元;

  上年结转0万元。

  支出包括:

  一般公共服务支出1791.15万元;

  社会保障和就业支出118.57万元;

  卫生健康支出61.41万元;

  住房保障支出88.95万元。

  (详见附件2)

  三、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  2026年一般公共预算财政拨款2060.08万元,比2025年预算数减少438.26万元,主要原因是:市委网信办因相关工作涉密,申请不公开相关信息。

  (详见附件3)

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出1791.15万元,占86.95%;

  社会保障和就业支出118.57万元,占5.76%;

  卫生健康支出61.41万元,占2.95%;

  住房保障支出88.95万元,占4.34%;

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务支出_宣传事务_行政运行(宣传)2026年预算数为678.68万元,主要用于:中共巴中市委宣传部正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费,保障部门正常运转。

  2.一般公共服务支出_宣传事务_一般行政管理事务(宣传)2026年预算数为826.46万元,主要用于:中共巴中市委宣传部开展宣传综合业务等未单独设置项级科目的专门性宣传管理工作的项目支出。

  3.一般公共服务支出_宣传事务_事业运行(宣传)2026年预算数为280.35万元,主要用于:部门下属事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

  4.社会保障和就业支出_行政事业单位养老支出_机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数为118.57万元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

  5.一般公共服务支出_宣传事务_其他宣传事务(宣传)2026年预算数为5.66万元,主要用于:中共巴中市委宣传部开展其他宣传事务的支出。

  6.卫生健康支出_行政事业单位医疗_行政单位医疗2026年预算数35.06万元,主要用于:中共巴中市委宣传部按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

  7.卫生健康支出_行政事业单位医疗_事业单位医疗2026年预算数为16.48万元,主要用于:部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

  8.卫生健康支出_行政事业单位医疗_公务员医疗补助2026年预算数为9.87万元,主要用于:中共巴中市委宣传部集中缴纳公务员医疗补助支出。

  9.住房保障支出_住房改革支出_住房公积金2026年预算数为88.95万元,主要用于:部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

  四、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

  (一)基本支出(人员类项目)

  一般公共预算基本支出(人员类项目)1044.87万元,其中:

  1.人员支出1007.35万元,其中:基本工资324.14万元,津贴补贴120.31万元,奖金167.82万元,绩效工资128.75万元,机关事业单位基本养老保险缴费118.58万元,职工基本医疗保险缴费40.8万元,公务员医疗补助缴费7.23万元,其他社会保障缴费10.77万元,住房公积金88.95万元。

  (详见附件3至3-2)

  2.对个人和家庭的补助支出37.52万元,其中:生活补助32.76万元,医疗费补助4.62万元,奖励金0.14万元。

  (详见附件3至3-2)

  (二)基本支出(公用经费)

  一般公共预算基本支出(公用经费)183.1万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等支出。

  (三)其他运转类及特定目标类项目支出

  一般公共预算项目支出832.12万元,一是其他运转类项目支出46.12万元,其中:党建经费5.9万元、乡村振兴帮扶工作经费3万元、离退休干部活动经费1.17万元、其他运转类项目支出17.8万元、工会经费10.42万元,福利费7.83万元,主要用于:党建活动、乡村振兴帮扶、工会活动、离退休干部慰问及体检、水电物业等。二是特定目标类项目支出786万元,主要用于:乡村文化振兴暨文化进万家工作经费,青少年书画传习活动经费,理论宣讲工作经费,未成年人思想道德建设经费,全民阅读工作经费,市委中心组学习会议费,巴文化研究院经费,外宣工作经费,陈智林大师何学斌老师工作室经费,名家工作室,社科普及经费等项目。

  (详见附件3至3-2)

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2026年“三公”经费财政拨款预算总额29.2万元,比2025年预算总额减少4.8万元,其中:

  (一)因公出国(境)经费0万元。与2025年预算数持平。

  (二)公务接待费6.1万元,主要用于:因公接待开支。较2025年预算减少44.8%,主要原因是:市委网信办因相关工作涉密,申请不公开相关信息。

  (三)公务用车购置费0万元,与2025年预算数持平。公务用车运行维护费23.1万元,主要用于公务用车运行所需要的维修维护费、燃油费、过路过桥费等,与2025年预算数持平。

  (详见附件3-3)

  六、政府性基金预算支出情况

  2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (详见附件4)

  七、国有资本经营预算支出情况

  2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  (详见附件5)

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费情况。

  2026年,中共巴中市委宣传部下属中共巴中市委宣传部机关1家行政单位以及巴中市文学艺术界联合会、巴中市作家协会、巴中市社会科学界联合会3家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为183.1万元,较2025年预算数减少53.16万元,主要原因是:市委网信办因相关工作涉密,申请不公开相关信息。

  (二)政府采购及政府购买公共服务情况

  2026年安排政府采购预算支出8.87万元,其中采购电脑等办公设备项目8.87万元。

  2026年没有政府购买公共服务安排的支出。

  (三)国有资产占有使用情况说明

  截至2026年底,中共巴中市委宣传部固定资产原值636.97万元,累计折旧241.47万元,净值395.5万元。

  截至2025年底,中共巴中市委宣传部现有公务用车2辆,其中:定向保障类1辆、事业单位公务用车1辆。

  截至2025年底,中共巴中市委宣传部单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  2026年未预算安排购置车辆及单价200万元以上大型设备。

  (四)预算绩效目标情况说明

  按照全面实施预算绩效管理要求,中共巴中市委宣传部2026年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标,其中:涉及项目33个,预算项目资金786万元;本年度无重点项目。

  (详见附件6和附件7)

  第三部分 名词解释

  (一)一般公共预算拨款收入:指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

  (二)上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (三)行政运行:指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

  (四)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  (五)行政单位离退休:归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

  (六)事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

  (七)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  (八)行政单位医疗:指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  (九)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  (十)公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

  (十一)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

  (十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十四)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附 件 中共巴中市委宣传部2026年部门预算表

  1.部门预算收支总表

  1-1.部门预算收入总表

  1-2.部门预算支出总表

  2.财政拨款收支预算总表

  2.1财政拨款支出预算表

  3.一般公共预算支出预算表

  3-1.一般公共预算基本支出预算表

  3-2.一般公共预算项目支出预算表

  3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  4.政府性基金支出预算表

  4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

  5.国有资本经营预算支出预算表

  6.市级部门预算整体支出绩效目标表

  7.市级部门预算项目支出绩效目标表

部门预算公开报表(宣传部部门).xlsx

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